近年來,溧水農商銀行審計部堅持圍繞“三員”體系建設,切實加強審計監督,做到監督不缺位、履職不越位。
當好制度執行“督查員”。重點開展內部各項管理制度、業務操作規程執行情況審計,緊盯規章制度不落實的人和事,嚴查有令不行、有禁不止、有職不履、有責不盡行為,杜絕簡單化執行、表面化執行、遞減式執行和選擇性執行,實現省聯社和該行重大決策部署落地生根。
當好風險預警“偵查員”。通過審計報告、審計建議單的形式及時向領導班子匯報該行風險狀況,揭示風險隱患;對審計項目計劃及項目審計報告等經該行董事長及協管領導審閱,并從落實內控機制,防范和化解風險措施等方面為領導決策提供合理化建議。
當好問題整改“守門員”。把審計整改“下半篇文章”與審計揭示問題“上半篇文章”擺在同等重要位置一體推進,對審計發現的問題建立問題臺賬,并與紀檢、合規、風險等后臺部門共同協作,進一步健全完善全面審計整改、專項審計整改、部門聯動整改相結合的審計整改總體格局,確保問題整改到位。
原標題:溧水農商銀行 建立“三員”體系強化審計監督
文章來源:https://jsjjb.xhby.net/pc/layout/202311/28/node_B02.html#content_1268447
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